评审得分 |
<60 |
60 ~ 74 |
75 ~ 90 |
91 ~ 100 |
定级 |
D级供应商 |
C级供应商 |
B级供应商 |
A级供应商 |
控制方法 |
取消供应资格 |
定期整改并追踪辅导 |
定期整改 |
必要时考虑产品免检 |
供应商审核评分等级表
一、供应商联络资料
审 核 人 |
审核日期 |
||
供应商名称 |
电 话 |
||
供应商地址 |
传 真 |
||
工厂地址 |
|
||
商务联系人 |
质量联系人 |
二、供应商工厂基本情况介绍
员工人数 |
||||||||
管理人员数 |
||||||||
工厂面积 |
||||||||
主 要 生 产 设 备 |
||||||||
名 称 |
型 号 |
产 地 |
数量 |
用 途 |
||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6
|
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
主 要 检 验 设 备 |
||||||||
名 称 |
型 号 |
产 地 |
数量 |
用 途 |
||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
三、审核内容:
1. 管理层及质量体系: |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
1.1 |
公司有完整的组织架构和清晰的职能描述。 |
|||||
1.2 |
公司获得了ISO9001的认证。 |
|||||
1.3 |
公司有专职的质量管理部门。 |
|||||
1.4 |
公司有专职的部门负责与客户沟通。 |
|||||
1.5 |
公司有明确的管理目标,并以质量目标为重点。 |
|||||
1.6 |
公司的质量目标得到了有效的贯彻。 |
|||||
1.7 |
公司的质量目标得到了有效的测量、监视和评估。 |
|||||
1.8 |
当目标没有达成时,公司有相应的改善措施。 |
|||||
1.9 |
公司定期对客户满意度进行了调查。 |
|||||
1.10 |
客户满意度的调查得到了评估和改善。 |
|||||
1.11 |
公司有完整的、书面化的质量管理体系。 |
|||||
1.12 |
质量管理体系得到了定期的审核。 |
|||||
1.13 |
质量管理体系的审核结果得到了公司管理层的评审。 |
|||||
1.14 |
管理层对审核的不符合项进行了整改。 |
|||||
1.15 |
纠正计划的实施得到了监控和测量,对其效果进行了验证。 |
|||||
合计得分 |
2. 标准、规格及文件管理 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
2.1 |
产品标准、规格等技术资料的管理被文件化。 |
|||||
2.2 |
公司有书面化的产品标准、规格和书面的材料标准。 |
|||||
2.3 |
标准、规格、图纸等书面文件的颁发、回收被有效的控制。 |
|||||
2.4 |
文件的更改得到了批准。 |
|||||
2.5 |
当前的文件被确认为最新版本。 |
|||||
合计得分 |
3. 员工培训 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
3.1 |
公司有一个全面的、书面化的培训计划 |
|||||
3.2 |
培训计划得到了有效的实施。 |
|||||
3.3 |
培训的过程有详细的记录。 |
|||||
3.4 |
培训的效果得到了验证。 |
|||||
3.5 |
员工职位要求被书面描述。 |
|||||
3.6 |
所有的员工得到了相应的培训后才正式上岗。 |
|||||
3.7 |
特殊工种的员工有国家认可的资格证书 |
|||||
合计得分 |
||||||
4. 工厂设施及现场管理: |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
4.1 |
工厂周围环境整洁,符合产品生产的要求 |
|||||
4.2 |
工厂必须有虫害、鼠害的控制设施,并得到检查。 |
|||||
4.3 |
车间、仓库内没有发现虫鼠害的现象。 |
|||||
4.4 |
工厂有化学品仓库,并有书面防范措施。 |
|||||
4.5 |
危险区域必须予以标识和提示。 |
|||||
4.6 |
消防设施必须得到有效的保持。 |
|||||
4.7 |
仓库没有漏雨。 |
|||||
4.8 |
生产车间保持定期清洁,没有蜘蛛网等。 |
|||||
4.9 |
工厂有完整的《清洁和卫生管理制度》。 |
|||||
4.10 |
生产车间内机器、物料、半成品、成品区域合理规划并标识。 |
|||||
4.11 |
机器及工作台被定期整理和清洁,没有杂物及油迹。 |
|||||
4.12 |
员工着装整洁。 |
|||||
4.13 |
所有员工进行了健康检查并确认没有传染病。 |
|||||
4.14 |
明确规定:员工不能在工作场所抽烟和吃东西,并切实执行。 |
|||||
4.15 |
设备的操作有文件化的作业指导书。 |
|||||
4.16 |
生产区域的所有物料、半成品和成品有清晰的标识。 |
|||||
4.17 |
不能使用统一包装放置2种以上不同产品。 |
|||||
4.18 |
产品的标准被安置在工作台上。 |
|||||
4.19 |
生产现场可见产品的检验记录。 |
|||||
4.20 |
工具及零配件被放置在工具箱内。 |
|||||
4.21 |
有设备保养计划。 |
|||||
4.22 |
设备的保养被予以记录. |
|||||
4.23 |
设备的维修被予以记录和验收。 |
|||||
4.24 |
仓库的原料和成品分类摆放,并有效标识。 |
|||||
4.25 |
发放原材料和成品坚持“先进先出”的原则。 |
|||||
4.26 |
针对库存的产品,制定了库存防护措施,并得到有效监控。 |
|||||
合计得分 |
5. 质量控制与检验 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
5.1 |
销售合同经过了评审,并确保客户的要求得到贯彻。 |
|||||
5.2 |
有书面化的产品质量检验计划。 |
|||||
5.3 |
抽样计划和产品标准符合客户的要求 |
|||||
5.4 |
检验计划并得到了有效的实施。 |
|||||
5.5 |
检验和试验被予以记录。 |
|||||
5.6 |
质量记录被有效的管理和保存。 |
|||||
5.7 |
员工明白控制点的质量要求。 |
|||||
5.8 |
超出质量标准的检验结果得到了有效的评估。 |
|||||
5.9 |
有书面化的“不合格品控制程序”。 |
|||||
5.10 |
仓库及车间的“不合格品”得到有效的标识和管制。 |
|||||
5.11 |
运用了统计技术对生产过程和产品质量进行管制和分析。 |
|||||
合计得分 |
6. 生产计划及物料管理 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
6.1 |
对于客户的订单有书面的生产计划和安排。 |
|||||
6.2 |
如没有按时完成生产计划,必须有改善措施。 |
|||||
6.3 |
生产计划的完成率必须得到统计和报告。 |
|||||
6.4 |
物料的收货,发放必须有详细的记录。 |
|||||
6.5 |
产品可以追溯到主要原材料的批次。 |
|||||
合计得分 |
7. 监视设施及实验室管理 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
8.1 |
有检测设施的清单。 |
|||||
8.2 |
检测设施的精度符合产品的技术要求。 |
|||||
8.3 |
有检测设施的校正计划。 |
|||||
8.4 |
校正计划得到实施。 |
|||||
8.5 |
有校正的记录和标识。 |
|||||
合计得分 |
8.采购 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
7.1 |
有合格供应商的名单。 |
|||||
7.2 |
合格供应商必须经过评审。 |
|||||
7.3 |
主要材料有2个以上的供应商,确保物料采购渠道的畅通。 |
|||||
合计得分 |
9.供货能力及可靠性评价 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
9.1 |
生产能力可以满足我公司的采购需求。 |
|||||
9.2 |
关键的原材料有采购合同和稳定的供货渠道。 |
|||||
9.3 |
关键的原材料在质量及交期方面可以满足本公司的需求。 |
|||||
9.4 |
有足够的存储能力。 |
|||||
9.5 |
有足够的配送能力。 |
|||||
9.6 |
有专职的业务联络人。 |
|||||
9.7 |
有专职的的质量投诉受理人。 |
|||||
9.8 |
能及时回应本公司反馈意见和各项投诉。 |
|||||
合计得分 |
10.服务质量评价 |
3分 |
2分 |
1分 |
0分 |
检查结果记录 |
|
10.1 |
订单完成的及时率高于95%。 |
|||||
10.2 |
质量投诉率是否低于5%(批次)。 |
|||||
10.3 |
积极回应或改善我公司提出的各项要求。 |
|||||
10.4 |
定期对我公司进行技术和业务拜访。 |
|||||
10.5 |
有对我公司进行客户满意度调查。 |
|||||
合计得分 |
审核项次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
满分 |
45 |
15 |
21 |
78 |
33 |
15 |
15 |
9 |
24 |
15 |
270 |
实际得分 |
|||||||||||
总得分%=(实际得分/270)×100% = |
备注:
评分规则: 3分-执行完善、有效,或文件资料完整. 2分-有执行,但不完善,文件资料不完整。 1分-有初步的执行或意向,无文件资料记录. 0分-完全没有。 |
供应商级别及要求: >85 分 :一级供应商 □ 75-84分:二级供应商 □ 65-74分:储备供应商 □ 55-64分:必须强制改善 □ <54分 :取消供应商资格。 □ |