六、 产品质量检验
序号 |
审查项目 |
必备条件 |
审查内容 |
审查方法 |
审查记录 |
审查评定 |
备注 |
6.1 |
检验设备 |
1.企业应具备《食品生产许可证审查细则》中规定的必备的出厂检验设备。 |
自检企业是否具备了规定的出厂检验设备;部分自检企业是否具备了相应的出厂检验设备。 |
查阅台帐 现场查看 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
全部委托检验的企业,不审查。 |
2.企业出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求,并在检定或校准的有效期内使用。 |
检验设备的准确度是否符合要求,是否在检定或校准的有效期内使用。 |
查阅台帐 查看证书 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
全部委托检验的企业,不审查。 | ||
6.2 |
检验管理 |
1. 企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验管理人员及相应的检验人员。 |
1.企业是否有独立行使权力的检验机构或管理人员。 |
查阅文件 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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2.企业的检验人员是否具有相应的资格。 |
查看证明 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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2. 企业应制定产品质量检验制度,以及检测设备管理制度。 |
1.企业是否制定了产品质量检验制度。 |
查阅文件 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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2.企业是否制定了检测设备管理制度。 |
查阅文件 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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3. 企业委托出厂检验,必须委托有合法地位的检验机构,并签有正式的委托检验合同。 |
企业是否委托了有合法地位的检验机构进行出厂检验,委托检验合同是否合理、有效。 |
查阅合同 查看证明 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
无委托出厂检验企业,不审查。 | ||
6.3 |
过程检验 |
企业在生产过程中应按规定开展产品质量检验工作,作好各项检验记录。 |
企业是否按规定进行了产品质量检验,是否作了检验记录。 |
查阅文件现场查看查阅记录 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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6.4 |
出厂检验 |
企业应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验,并出具产品质量检验报告和合格证。 |
1.企业是否按规定进行了出厂检验,是否出具了产品质量检验报告和合格证。 |
查看报告 现场查看 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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2.检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。 |
查阅记录 |
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□合格 □一般不合格 □严重不合格 |
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注:此审查记录表需报送国家质检总局质量监督司1份。
附表3:
食品生产加工企业必备条件现场审查报告
企业名称: |
企业地址: | ||||
产品名称: |
邮 编: |
电 话: | |||
申证单元: |
联 系 人: |
传 真: | |||
审 查 结 论 |
审查组根据《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《 生产许可证审查细则》,于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行了审查,共计审查出:合格项 项;一般不合格项 项;严重不合格项 项。不考核项 项。 经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 合格□、不合格□。该企业具备□、不具备□ 自检能力。 (注:除*检验项目外,其他出厂检验项目全能自检的,为具备自检能力。) | ||||
企业委托出厂检验情况 1.被委托方名称: 2.委托检验项目: |
审查组长(签名): 审查人员(签名): 年 月 日 |
企业意见: 负责人(签名): 年 月 日(章) | |||
2、此审查报告需报送国家质检总局质量监督司1份。
附表4:
食品生产加工企业不合格项改进表
企业名称: |
企业地址: | ||
产品名称: |
邮编: |
电话: | |
申证单元: |
联系人: |
传真: | |
序号 |
不合格项内容及性质 |
不合格项改进情况 |
不合格项改进验证结论 |
1 |
审查人员: 年 月 日 |
企业人员: 年 月 日 |
验证人员: 年 月 日 |
2 |
审查人员: 年 月 日 |
企业人员: 年 月 日 |
验证人员: 年 月 日 |
3 |
审查人员: 年 月 日 |
企业人员: 年 月 日 |
验证人员: 年 月 日 |
注:1。此表用以帮助食品企业不断改进企业质量安全管理。一般不合格项通常在1个月(或现场审查期间)内完成改进;严重不合格项通常在3个月内完成改进。2。验证人员(可以是审查人员、也可以是其他人员)、验证时间、验证方法(书面验证或现场验证)由省级质量技术监督局确定。
附表5:
食品生产加工企业必备条件审查工作廉洁信息反馈表
被审查企业名称 |
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通信地址 |
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邮政编码 |
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电话 |
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联系人 |
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审查组进厂时间 |
年 月 日 | ||||||||
审查组离厂时间 |
年 月 日 | ||||||||
审 查 组 成 员 |
姓 名 |
工作单位 |
职务(职称) |
审查分工 | |||||
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企业接待情况 |
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审查组遵守审查纪律情况 |
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企业对审查组现场审查报告有何意见 |
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其他需要说 明的问题 |
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被审查企业负责人(签字): |
被审查企业(盖章) 年 月 日 | ||||||||
说明:1.此表要求如实填写,如不够填写,可另附纸;
2.被审查企业负责人应签字、企业盖章;
3.此表由企业填写,由企业寄至该省级质量技术监督局监督处。
附表6: